Колеги, имам нужда от помощ. През октомври 2013 имам аванс от немска фирма регистрирана по ДДС, като погрешно съм издала фактура и съм го посочила като ВОД и съм подала и VIES декларация, което е грешно .ВОД ще бъде извършена през февруари 2014. Как да се възползвам от чл.126 ЗДДС за корекция на грешки, къде да уведомявам писмено НАП, няма ли начин чрез ел.подпис ? Въобще как да процедирам?
Благодаря предварително.