През месец дек. бяхме на възстановяване.Обадиха се от НАП и след направената проверка една част прихванаха за дължими задължения, а за другата част/невъзстановената/ пишеше да се приспада в следващите 2 дан.периода. Януари излезе ДДС за възстановяване. Сега през февруари ако излезе пак за възст. , трябва ли да подавам прил.6 към чл.68 ал.4. и да попълня нужната клетка със сбора от дек., януари и февруари. А как се процедира в случай , че през февр. излезе на внасяне,но има остатък.