Промени в годишна декларация по чл 92 от ЗКПО

20.03.2014, 13:13 22726 21

20.03.2014, 13:13
Публикации: 11 / 0
От 10.3.2014 има издадено ново Указание за попълване на справки от приложения на годишна данъчна декларация по чл 92 от ЗКПО и чл 50 от ЗДДФЛ. Става въпрос за Приложение №4 и деклариране на сделки със свързани лица. Първо годишната декларация ми е подадена миналия месец. Предполагам, че трябва да подам нова - коригираща? При получен заем без лихва от свързани лица, удостоверен с протокол от общо събрание, мисля че трябва да се попълни на код 4 в приложението? Или  на код 6? А на код 7 пише- сума , с която се увеличава счетоводния финансов резултат. Къде трябва да се отрази сумата на заема в годишната декларация? В НАП ми отговориха, че трябва само да попълня Приложение №4, без да се променя годишната декларация. Но ако се се попълва код 7, тогава финансовия резултат се променя и годишната декларация? Какво трябва да се попълни и къде? Дано да съм описала разбираемо ситуацията. Благодаря Ви
#1 | 20.03.2014, 14:03
Публикации: 1885 / 386
Най-напред си обяснете за какво става въпрос- за заем ли или за вноски по чл.134 от Търговския закон. Ако е заем следва да е в ред 4, ако са вноски по чл.134-в ред 6.
#2 | 20.03.2014, 15:05
Публикации: 72 / 4
Колеги, а знае ли някой как мога да изтрия неправилно съхранена празна справка в годишния отчет за НСИ. Не мога да го изпратя по ел. път, защото ми излиза като грешка, а не намирам начин за изтриване от списъка с попълнените справки
#3 | 20.03.2014, 15:10
Публикации: 1885 / 386
Ивони, излезте и влезте отново в отчета на НСИ, в дясно на всички справки ще се появят червени кръстчета, а на тази може да пише и че е проблемна. Натиснете това червено кръстче, за да я изтриете от отчета.
#4 | 20.03.2014, 15:16
Публикации: 72 / 4
Много благодаря, create, наистина ми излезе проблемна, но не знаех, че от там се изтрива. Сега ще пробвам
#5 | 20.03.2014, 20:56
Публикации: 11 / 0
Заем е, не са вноски. А на код 7, кога се попълва, в случая трябва ли да се попълва?
Благодаря
#6 | 21.03.2014, 06:58
Публикации: 6411 / 1142
Заем е, не са вноски. А на код 7, кога се попълва, в случая трябва ли да се попълва?
Благодаря
На код 4 попълвате главницата по предоставения безлихвен заем.
На код 7 следва да попълните пазарната лихва, която би следвало да се начисли при сделката. От дадения в указанието пример, приемат, че пазарната лихва е 6%.
Не става ясно дали трябва да променяте декларацията, защото при Вас ще е в намаление на финансовия резултат.
Едно указание не написаха като хората....
#7 | 21.03.2014, 09:19
Публикации: 11 / 0
Да и аз го разбирам така, но коментари на други заинтересовани казват, че трябва да се пише в код 6, защото там е написано "други сделки, които попадат в код 6-допълнителни парични вноски, извършени по реда на чл 134 от ТЗ-с оглед на това
#8 | 21.03.2014, 09:27
Публикации: 11 / 0
Да и аз го разбирам така, но коментари на други заинтересовани казват, че трябва да се пише в код 6, защото там е написано "други сделки, които попадат в код 6-допълнителни парични вноски, извършени по реда на чл 134 от ТЗ-с оглед на това, че те не могат да се определят като заем,доколкото става въпрос за възникване за едно задължение за физическото или юридическото лице в качеството му на съдружник, а не за свободно волеизявление, каквото е налице за заемодателя при договора за заем, те се посочват по код 6/а не по 4/-III, т4,4.2а.
В случая самоосигуряващ - юридическо лице, си захранва касата като физическо лице, т.е. свързано лице по чл 134 от ТЗ.
Тук е объркано и последно къде - по код 4 или код 6?
Благодаря
#9 | 21.03.2014, 09:36
Публикации: 2027 / 254
ред 6
#10 | 21.03.2014, 09:38
Публикации: 1885 / 386
gidjen22, последно - да разбирам ли, че това са вноски на собственика в ЕООД-то му на база решение на общото събрание за временни парични вноски по чл.134 от ТЗ.  И ако е така, за тях могат да се уговарят лихви , но не са задължителни.
Ако е така то размера на самите вноски през 2013 г. следва да посочите в Приложение 4 на ГДД по чл.92 ЗКПО на ЕООД - на ред 6 , колона 2,1.
#11 | 21.03.2014, 09:57
Публикации: 11 / 0
Да така е, и в договора е упоменато, че за този период не се дължат лихви.
В такъв случай може би не трябва да се попълва код 7?
Благодаря Ви
#12 | 21.03.2014, 10:20
Публикации: 1885 / 386
Няма основание да е в ред 7, щом са вноски на собственика по чл.134 ТЗ.
Друг е въпросът, ако това е безлихвен заем.
Различно данъчно отражение имат тези суми.
Затова в началото на темата ви помолих да си уточните какви са тези суми. В началото пишете , че има решение на общото събрание- което се прави при чл.134 от ТР,  в последния пост говорите за договор, което се прави при заем.
#13 | 21.03.2014, 10:35
Публикации: 11 / 0
Протокол от общо събрание на едноличен собственик. Допълнителни вноски  поради необходимост от парични средства съгласно чл 134, ал 1 от ТЗ, без да се начисляват лихви за периода.
#14 | 21.03.2014, 10:53
Публикации: 6411 / 1142
Веднъж пишете, че е заем, после пишете, че е вноска по чл. 134 от ТЗ ....
#15 | 21.03.2014, 11:00
Публикации: 11 / 0
Грешката е моя, извинете ме, протокол е и ви го цитирах в последния отговор
#16 | 21.03.2014, 12:50
Публикации: 167 / 6
Направените през отчетна година допълнителни безлихвени парични вноски от съдружниците в дружеството на основание чл.134 от ТЗ, не трябва да се  декларират в приложение 4 защото това не отговаря на критериите за сделка  в случая сделка няма.
#17 | 21.03.2014, 12:57
Публикации: 6411 / 1142
Направените през отчетна година допълнителни безлихвени парични вноски от съдружниците в дружеството на основание чл.134 от ТЗ, не трябва да се  декларират в приложение 4 защото това не отговаря на критериите за сделка  в случая сделка няма.
Напълно съм съгласна :good:
Но МФ ги е посочило в раздел ІІІ, т. 4.2, буква "а" на Указанието като "други". Елегантно - хем не е сделка, хем се декларира :smile1:
#18 | 22.03.2014, 12:06
Публикации: 11 / 0
От вашите коментари и от новото Указание, доколкото разбрах, все пак трябва да се подаде коригираща годишна декларация, с попълнено съответно  Приложение 4 ,  код 6. Няма да се размине корекцията. :wink1:
#19 | 22.03.2014, 13:17
Публикации: 59 / 3
Здравейте, моят въпрос е процедурен.Подадох нов отчет в статистиката, защото имаше една грешка в ОПР, отивам в ел.услуги на НАП, за да подам съответно и коригираща ГДД, но ми липсва бутона за подаване на коригираща ГДД. Какво да правя? Нова декларация ли се подава?
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група