Фирма А която се е регистрирана по ДДС през м.05 2013 получава стока по фактури от друга фирма Б/двете фирми осъщестяват сделки със свързани лица/ през м.01, 02,03,04 тези фактури трябва да ги покажа като стойност с ДДС в приложение 4 тъй като фирма А не е била регистрирана по ДДС ,а фактурите който съм получила от фирма Б през м.06, 07,08,09 трябва да махна ДДС на фактурите тъй като фирма А СЕ е регистирана по ДДС .Моля за вашето компетентно мнение по въпроса.