Здравейте, колеги,
имам дружество регистрирано по режима за КО. През месец май имам издадена фактура от доставчик, който не е регистриран по ДДС.
1. Мога ли да я включва в ДДС-то за м. юни?
2. Предполагам, че я посочвам с код 1, а не 11. Но все пак- така ли е? Изхождам от това, че попада в изключенията за прилагане на режима.
Благодаря много предварително!