ГДД по чл.92

23.01.2015, 17:56 3309 2

23.01.2015, 17:56
Публикации: 1231 / 73
Опитвам се да попълня ГДД по чл.92 на едно ООД и ми възникна чуденка.Със миналогодишната ГДД декларирахме авансов данък по 850лв. на тримесечие.Платихме  3 х850,обаче като направих една сметка и видях,че с  печалбата сме напред,подадохме Декл. по чл.88 за увеличаване на ав.вноски-третата ав.вноска да е не 850,а 2950лв-т.е да се довнесат още 2100лв.Обаче нещо се забавиха с плащането и тези 2100лв. са платени на 07.01.2015г.
И сега чуденето ми е в декларацията като пиша авансово внесен тези 2100лв. дали влизат като авансово платени-в сметката на НАП няма неплатен авансов корпоративен данък.Не знам,ако не ги покажа като платени,дали няма да излезе,че ще искат да им ги плащам пак.Примерно в ГДД ако покажа ,че има да се плаща 4000лв./от които 2100 вече са платени/ дали няма да си ги търсят всичките 4000лв.?
Как мислите,как трябва да се попълни ГДД в случая?
#1 | 23.01.2015, 18:18
Публикации: 214 / 40
според мен пишеш както са декларирани (включително с увеличението), независимо, че са преведени по-късно - нали са ви взели лихва за закъснението до 07.01. и задължението за авансова вноска е погасено
#2 | 23.01.2015, 19:09
Публикации: 6403 / 1130
То си го пише в самата декларация, че се попълват вноските ЗА годината, а НЕ ПРЕЗ годината:

НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА
(Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.)
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група