Аванс от доставчик и последваща регистрация по ДДС

24.01.2015, 11:04 10240 7

24.01.2015, 11:04
Публикации: 14 / 1
Колеги, моля за помощ!
Какви са счетоводните записвания във следния случай: Имам получен аванс от доставчик примерно  за 24000 лв. Регистрираме се по ДДС и подавам опис на наличните активи преди регистрация, в който опис включвам ДДС-то по аванса - 4000 лв.  След, което си получаваме фактурата за доплащането, от което аванса се изважда.
Нещо се обърквам с осчетоводяването на ДДС-то.
Предварително благодаря на отзовалите се!
#1 | 24.01.2015, 16:36
Публикации: 14 / 1
Продължавайки да дерзая върху проблема си, измислих нещо такова:

402 / 401     24 000 лв.
401 / 503     24 000 лв.

Регистрация по ДДС
45311 / 709    4 000 лв.

Получаване на ф-ра за доплащането
304              50 000 лв.
402             -20 000 лв.
4531              6 000 лв.
         / 401   36 000 лв.
401 / 501     36 000 лв.

и от тук 304 / 402   4000 лв.
така изчиствам във 402 салдото, но дали мога да взема такава операция?
#2 | 24.01.2015, 16:50
Публикации: 6411 / 1143
Получена фактура за платен към доставчик аванс преди регистрацията по ЗДДС
401               24 000
     503                 24 000

В дневника след регистрация първата ф-ра
402                       20 000
4531                       4 000
            401                          24 000

След регистрацията е получена ф-ра за окончателното плащане
304                     50 000
402                   - 20 000
4531                     6 000
              401                      36 000


#3 | 24.01.2015, 17:04
Публикации: 14 / 1
Много благодаря за отговора  :smile1:

И аз си го мислех този вариант, но тоагва се чудех какво става със 709. Там не показвам прихода от ДДС-то. Попринцип в един нормален случай, осчетоводяването е 4531 / 709.

А и аз съм подала вече в дневника, описа на наличните активи, където съм посочила ДДС 4000 лв.

Самата фактура изобщо мога ли да я включа във дневника, като е с дата преди регистрацията?

#4 | 24.01.2015, 18:48
Публикации: 6411 / 1143
Извинете, но не разбирам за какъв приход от ДДС по фактура за покупка от доставчик става дума ?!?

Притежавате фактура за аванс, която Ви дава право на данъчен кредит за налични активи към датата на регистрация:
Скрит текст :

Подали сте справката по чл. 74.

Остава да приложите чл. 75:
Скрит текст :
#5 | 25.01.2015, 13:28
Публикации: 14 / 1
Може би, аз не се изразявам пправилно.

Осчетоводяването на правото на ДК за активите, посочени в описа при регистрацията е
45311 / 709.

Но сега като се замисля, мойте разсъждения са обременени и с котировките, които прави програмния продукт, който ползвам, а той автоматично осчетоводява описа на наличните активи по този начин.

Ако в един обикновен случай осчетоводяването е следното:
20 / 401
401 / 50

Подаден опис след регистрация по ДДС
4531 / 709,

то тук няма проблеми.
Но с този аванс ...

Може би трябва ръчно да си поправя нещата по начина по който вие казвате, или и мойте разсъждения са също логични ..., че мога да включа ДДС-то в стойността на стоката 304 / 402. И така да си закрия аванса.
Ох, а имам проверка за въстановяване на ДДС-то ...
#6 | 25.01.2015, 18:23
Публикации: 6411 / 1143
С каква програма работите и не може ли да си направите настройка за контировката, която сте избрали?
#7 | 26.01.2015, 10:15
Публикации: 14 / 1
Работя с Бизнес Навигатор.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група