Счетоводни записвания туристически услуги

02.02.2015, 10:33 6648 2

02.02.2015, 10:33
Публикации: 48 / 1
Моля за помощ по отношение на осчетоводяването на следният казус: Фирма А е тур оператор и тур.агент. Има клиент В, на когото посредничи за почивка, организирана от тур.агент С. Почивката е за 1000лв. и имам следните документи и плащания:

1. фактура за комисион издадена от фирма А, към фирма С  за 100лв. Пари не са получени по банков път.
2. Клиент В е заплатил 1000лв на фирма А по банков път.
3. Фирма А е заплатила на фирма С 900лв по банков път.

Освен фактурата за комисион няма други документи.
 
#1 | 02.02.2015, 11:09
Публикации: 2 / 1
Фирма А прави разход за хотелско настаняване на клиент В 602/401 - 900лв.. Предполагам имаш фактура издадена от хотел (фирма С) е с 9% ДДС, така че, ще имаш и 4531/401 с размера на ДДС-то. Плащаш на хотела 401/503 - 900лв.
Получаваш пари от клиента 503/411 - 1000лв. Трябва да му издадеш ф-ра в 5-дневен срок от получаването на превода, която е 411/703.
Фирма А получава комисионна от фирма С 411/709 - 100лв.. Фирма С в казуса ти е и доставчик и клиент и когато ти платят тези 100 лв. си затваряш издадената от фирма А фактура 503/411 - 100лв.
Може да не съм права, но аз бих го направила така. :wink1:
Особеното е, ако клиента В ти е физическо лице - там отиваме на МАРЖ чл.139 от ЗДДС
#2 | 02.02.2015, 11:31
Публикации: 48 / 1
Проблема е, че единствената фактура е тази за комисион, издадена от фирма С към фирма А за 100лв.
Фирма С, според собственика е издала фактура към клиент А за 900лв, но за това документ при мен няма как да достигне.
Фирма С не е хотела, той е някъде по веригата преди фирма А.
Уф, досега имаше още един такъв случай, но клиенет А си плащаше директно на фирма С и затова и собсвеника не е пуснал фактура и се чудя как да го отразя.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група