Благодаря ви тогава издавам сега фактура за аванс с контировки 411/412 и ДДС 9%!Плащането 503/411!След реализиране на услугата друга фактура с която приспадам аванса ,който в случая е сумата на аванса-412/703 и на отделен ред във фактурата посочвам туристическия данък ,който внасям до 15то число на следващия месец!Правилно ли съм разбрала?И още нещо не сме подали някаква декларация за нощувките,подава се до 30,01 към НАП доколкото разбрах,какво ще ме посъветвате да я подам сега или да не я подавам въобще!Много ви благодаря,че ми обърнахте внимание,успехи и здраве на всички!