За да не отварям нова тема ще си задам въпросите тук. Фирма излезе на възстановяване по ДДС. Пуснах искане, но в хода на проверката не признаха няколко фактури от миналата година. Коригирах последната декларация по ЗДДС по препоръка на данъчните като въведох фактурите в дневника със знак "-" и ми възстановиха исканата сума минус тази, която не признават. До тук добре, но от тук вече се обърках. Фактурите се платени по банка и сега с/ка 401 е на обратно. Като съм въвела фактурите втори път с минус намалявам съответната аналитичност на 602(защото са външни услуги), а не коригирам 122. Така редно ли е? За да се равни с/ка 401, ако внеса сумите в касата, защото не сме имали право да ги платим от фирмената сметка ще увелича касовата наличност, която няма да е реална.