Дейност на турагент и туроператор

19.03.2015, 13:35 3919 3

19.03.2015, 13:35
Публикации: 48 / 1
Здравейте,

фирма има лиценз за ТА и ТО, няма регистрация по ЗДДС. Получава фактура за хотелско настаняване от друг ТО за 700лв в Гърция и издава фактура на краен клиент за това хотелско настаняване за 730лв. Фактурите се издават през месец март. Плащанията също са в месец март, но хотелското настаняване ще е през м.05.2015г. Въпросите са ми следните:
1. Фактурата от ТО1 ще я осчетоводи Д-т разходи на кредит доставчици 700лв?
2. Фактурата към краен клиент ще я осчетоводи Д-т клиенти на Кредит приходи  - 730лв? Този приход ще се отрази като приход през месец март или май?
3. За достигане на оборота за регистрация ще се вземе сумата от 30лв? Тази сума ще се отрази като сума за оборота през месец май?
4. Като суми за приход и разход в годишната данъчна декларация ще се посочат съотвенто сумите 730лв и 700лв. Печалбата би била 30лв, ако няма други разходи и приходи?
#1 | 19.03.2015, 13:51
Публикации: 333 / 38
Според мен по правилно е:
Д-т Разчет - К-т -Доставчици - 700
Дт Клиенти-730,  Кт Разчет 700, Кт 703 -30
#2 | 19.03.2015, 14:01
Публикации: 48 / 1
Така няма ли да се отрази в годишната данъчна декларация приход под реалният?
#3 | 19.03.2015, 14:33
Публикации: 333 / 38
Реално това не е приход за вас, а разчет. Все пак редно е да се изходи от конкретната ситуация, т.е. направете преценка какъв риск носите вие за тази услуга от 700 лв. Ако според договорките ви рискът за вас е висок трябва да го отчетете така като сте посочили в първия пост, ако риска за вас е нисък трябва да отчетете само маржа за приход  :smile1:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група