Уважаеми колеги,
При ЕТ имам следните салда по сметки: Дебит 411 - 29910,40 лева, Дебит 501 - 2610,68 лева и Кредит 123 - 32521,08 лева. Продава се по чл.15 от ТЗ за 1000 лева.
Осчетоводявам в ЕТ по следния начин:
1. Отчитане на продажбата: Д-т 411/К-т 706 1000 лв.
2. Отписване на активите: К-т 411 29910,40 лв.
К-т 501 2610,68 лв.
Д-т 706 32521,08 лв.
3. Приключване с/ка 706: Д-т 123/К-т 706 31521,08 лв.
И остават като салда: Д-т 411 -1000 лева и К-т 123 - 1000 лева.
Осчетоводявам в ООД по следния начин:
1. Отчитане на покупката: Д-т 498/К-т 401 1000 лв.
2. Придобиване на получените активи: Д-т 411 29910,40 лв.
Д-т 501 2610,68 лв.
К-т 498 32521,08 лв.
И дотук....Незнам Д-тното салдо по с/ка 498 в размер на 31521,08 лв. как да го закрия? В коя сметка да го осчетоводя? Имала съм случай, когато се продава ЕТ с готова продукция /Художествена литература/, но цената беше малко над получените активи и разликата /кредитното салдо на с/ка 498/ я отнесох в увеличаване стойността на едно от заглавията и всичко беше окей. Сега обаче не мога да се справя! Моля помогнете!