Протокол ДДС

16.06.2015, 00:53 4580 5

16.06.2015, 00:53
Публикации: 87 / 0
Здравейте,
имам нужда от помощ!
Имаме фактура за ВОП с дата 26.05.15.Тъй като всичко стана в последния момент, не успях да го направя както трябва  и сега съм много притеснена.Съставили сме протокол по чл.117 с грешен ДДС номер на контрагента и след това за мой лош късмет по технически причини не успях да подам пак. И сега питам мога ли да анулирам този протокол и да съставя нов напр, с дата 01.06.15/стария е с дата 26.05.15/и да го подам пак с  ДДС-то за месец 06.2015 г.
#1 | 16.06.2015, 09:21
Публикации: 87 / 0
Здравейте отново,
моля някой ако знае как да процедирам да се включи.Ужасно съм притеснена!
#2 | 16.06.2015, 09:23
Публикации: 314 / 38
Подала ли си протокола в дневника за 05 месец?
#3 | 16.06.2015, 09:24
Публикации: 87 / 0
Да, подадох го.
#4 | 16.06.2015, 09:37
Публикации: 6411 / 1143
Не се притеснявайте,
Протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем. А по силата на чл. 63, ал. 3 - 5 от ЗДДС, при вътреобщностните придобивания данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата от чуждестранния доставчик на стоките, ако тя е съставена в периода между датата на възникване на данъчното събитие и 15-ия ден на следващия календарен месец, и не във връзка с направено авансово плащане.
При Вашия случай срокът за протокола е 10.06.2015г.
Това ще рече, че предходния протокол може да се анулира като погрешно съставен и при това няма да сте нарушили сроковете за издаване на протокола за извършеното ВОП.
#5 | 16.06.2015, 09:42
Публикации: 87 / 0
Много благодаря!
Всъщност ужасно се притеснявам да не предизвикам проверка с това ,ззащото протоколите са няколко за един и същ доставчик.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група