Дневник на продажбите

09.07.2015, 16:05 15993 16

09.07.2015, 16:05
Публикации: 93 / 2
Здравейте,

За първи път ще пускам ДДС декларация и искам да попитам  нещо (става въпрос за магазин с продажби в брой с касова бележка и рядко фактура):

- Дневник на продажбите - според чл. 119 от ЗДДС следва да изготвя Отчет на продажбите за всеки месец. Така записванията в дневника на продажбите за месеца ще са само 4 - отчета за продажбите и трите издадени през месеца фактури?
#1 | 09.07.2015, 16:09
Публикации: 6721 / 675
Да. Ако фактурите са платени в брой трябва да извадите сумите от общия оборот за месеца.
#2 | 09.07.2015, 19:52
Публикации: 413 / 10
Издадените фактури не се описват отделно ако са платени в брой- те автоматично влизат в отчета от касовия апарат, отделно се вписват тези, които са платени по банков път.
#3 | 09.07.2015, 21:18
Публикации: 629 / 129
Модератор
Издадените фактури не се описват отделно ако са платени в брой- те автоматично влизат в отчета от касовия апарат, отделно се вписват тези, които са платени по банков път.

В дневник продажби се вписват всички издадени фактури за месеца, независимо дали са платени в брой, по банков път, с наложен платеж, или ще се плащат по изброените начини в бъдеще. В отчет продажби остават сумите на доставките, за които издаването на фактура не е задължително.

ЗДДС
Чл. 124. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:
1. дневник за покупките;
2. дневник за продажбите.
(2) Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.

Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;

2. известието към фактура;
3. протоколът.


#4 | 07.10.2015, 12:33
Публикации: 72 / 3
Здравейте,
имам регистрация на фирма по ДДС, оборота над 50хил е към 31.08.15, но датата на регистрация е 15.09. За наличните активи е ясно- разделям ги преди регистрация, включвам в опис и подавам, но какво се случва с продажбите? Следва ли да разделям на облагаеми след 15.09 и на необлагаеми преди 15.09? Според мен си отчитам отчета по КА, но ще бъда Благодарна да чуя и друго мнение, за да съм спокойна, че не греша :blush: Благодаря предварително.
#5 | 07.10.2015, 12:42
Публикации: 12228 / 2276
Следва ли да разделям на облагаеми след 15.09 и на необлагаеми преди 15.09?

Да, разбира се.  :smile1:
И по-точно облагаеми след 14.09.2015 / т.е. 15.09.2015-30.09.2015/
#6 | 07.10.2015, 12:51
Публикации: 72 / 3
Благодаря delphine, искаше ми се да не се налага , че голямо прехвърляне ще стане с тези хранителни стоки:)) и това означава, че ще трябва да декларирам в дневник продажби само този след 15.09? луда работа :blush:
#7 | 07.10.2015, 12:55
Публикации: 9721 / 1664
Благодаря delphine, искаше ми се да не се налага , че голямо прехвърляне ще стане с тези хранителни стоки:)) и това означава, че ще трябва да декларирам в дневник продажби само този след 15.09? луда работа :blush:

Ами щом искате - декларирайте и продажбите преди 15.,9. И внесете ДДС върху тях. Данъчните няма да Ви се разсърдят :)
#8 | 07.10.2015, 15:15
Публикации: 72 / 3
ами те реално ще се засекат нещата,  ако дам закупените стоки преди 15.09 в описа с право на данъчен кредит преди регистрация и отчета целия оборот за м.септември...странно ми е, че от една страна се чака да изтече календарния месец преди да се подаде заявление за регистрация по ДДС, а после остават едни висящи дни докато фирмата получи регистрацията си по ддс, затова се чидя кое е по-правилно :blink:
#9 | 07.10.2015, 19:05
Публикации: 6411 / 1143
Няма по-правилно и по-малко правилно.
От датата на регистрация доставките са облагаеми, а до тази дата не са и просто не ги включвате в отчетните регистри по ЗДДС.
#10 | 08.10.2015, 09:16
Публикации: 72 / 3
 :good:
#11 | 11.05.2018, 08:38
Публикации: 29 / 0
Здравейте ,незнам дали е удачно в тази тема да попитам.Имам следната ситуация-фирма подава нулеви декарации по ДДС и очаква да започне движение ,но за сега има само някоя и друга разходна фактура.Чудех се дали да се подадат ДДС декл с този разход,рискувайки да влезне в процедура за възстановяване на някакво смешно ДДС или да изчака да започне прихода и тогава в 12 месечния период естествено да се включат тези фактури за разход?
#12 | 11.05.2018, 08:40
Публикации: 9721 / 1664
Аз предпочитам варианта "да изчака да започне прихода и тогава в 12 месечния период естествено да се включат тези фактури". Още повече, ако става въпрос за някакво мижаво ДДС
#13 | 11.05.2018, 08:44
Публикации: 29 / 0
Благодаря за бързия отговор. :heart:
#14 | 09.02.2020, 19:18
Публикации: 76 / 1
Здравейте, рег на фирмата по ЗДДС е от 14,01,2020г. - в дневник продажби трябва де включи оборота от 14-31,01,2020. Има идвадени две фактури в брой, тях ги описвам, но как за вкарам разликата .  код "999999999999999"  е в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице
но като не е как се вкарва
Какъв док -  ОП  и с какъв контрагент
Благодаря!
#15 | 09.02.2020, 20:22
Публикации: 639 / 95
Слагаш код-девет 9-ки и контрагент-касови продажби,
#16 | 09.02.2020, 20:35
Публикации: 76 / 1
Благодаря! :smile1:
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група