Здравейте,
имаме проблем с пропусната фактура за продажба от месец март, установихме го сега през август. ДДС-то на тази фактура е 156 лева.
1.Какво да очакваме, когато подадем ДДС декларацията за м.08 с документ от м.03?
2.Прегледах чл.182 за глобите, дали е възможно да се разминем с по-малката глоба от 250 лева?
Лошото е, че през м.10 се очаква да възстановяваме ДДС не малка сума и ако не при подаване на декларацията, то при проверката за възстановяване ще лъсне тази фактура.
Дайте мнения, моля ви.Някой имал ли е такъв случай и как са се развили събитията?