Здравейте, българска фирма рег.по ДДС в БГ извърва услуга по почистване на италянска фирма рег.по ддс в италия на техен обект в италия нашата фирма е получила плащане за това почистване м.04.15 по разплащателната сметка, но забравя да пусне фактура и днес ми казва.
Искам да попитам дали правилно съм попълнила фактурата, пуснах фактурата с 0% ДДС, с основание за неначисляване: обратно начисляване, чл.21, ал.2 от ДДС в лева.Издадох и Инвоис на италянски в евро.
Сега ще включа тази фактура в ДДС декларацията за август в колана 22 на дневник продажби и колана 17 на справката декларация, трябва ли да изготвя и ВИЕС декларация, ще предизвика ли проверки, че априлска фактура в декларацията за август?
Мислех си да я издам с дата Август, но плащането е направено април, пак ще съм в противоречие със закона, нали?