Здравейте
Може питането ми да е глупаво, но наистина ми трябва съвет.
Получаваме фактура от UTA /Union Tank/ за ремонт и части на един влекач в Германия.Заедно с фактурата на УТА пристига и фактура /отново на името на фирмата/ от т.нар партньор на УТА , който е извършил ремонта/фирма регистрирана в Германия/.И в двете фактури няма начислено ДДС.На коя от двете фирми трябва да издам протокол за самоначисляване на ДДС - на УТА или на УТА партньора.
Много благодаря предварително:)