Здравейте,
Имаме внос на стоки от Сърбия до България. От българска фирма (регистрирана по ЗДДС) получаваме фактура с 0% ДДС и основание чл.30 от ЗДДС -самоначисляване.
Фактурата е с дата 29.10.2015 год.
Стойността на транспорта е включена в данъчната основа за изчисляване на ДДС при вноса.
В какъв срок следва да се издаде протокол по чл.117, каква да е ставката и основанието?
Благодаря!