Обезщетение по чл.224 от КТ и деклариране на данъка върху него

04.01.2016, 10:00 5959 4

04.01.2016, 10:00
Публикации: 68 / 0
Здравейте. Работник напуска през Юли 2015г. През Декември 2015г. му е изплатено обезщетение по чл.224 от КТ.  Внесен е и съответния данък. Как трябва да декларирам този данък пред НАП? С Д1 и Д6 или с Декларация по чл.73 от ЗДДФЛ?
#1 | 04.01.2016, 10:30
Публикации: 4605 / 786
Декл. чл. 73 не беше ли за извънтрудови отношения?
#2 | 15.01.2016, 13:18
Публикации: 7 / 0
Освен това бюджетните предприятия нямат задължение да подават Д6.
НАП трябва да е била уведомена за това с Д1 за месец юли, а лицето, ако подава ГДД-сл. бележка за доходи от труд. правоотношения, включва в сумата на дължимия и аванс. удържан данък и този в/у обезщ-то.
#3 | 15.01.2016, 15:27
Публикации: 4605 / 786
Не всички бюджетни предприятия.
#4 | 15.01.2016, 19:29
Публикации: 6 / 0
Здравейте, малко встрани от сърцевината на темата, но пак за обезщетението по чл.224 и по-специално, клетка 34 от Д1. Начислявам го за първи път и оглеждам много внимателно декларацията, защото ПП я генерира с нули за нетното възнаграждение, защото от нетната заплата вади ДДФЛ на обезщетението. Правилно ли е така?  Ако нямаше начислено обезщетение, то тогава брутно - лични осигуровки - данък прави нетното от 54лв /служителят работи само 5дни от конкр. месец/. А данъкът на обезщетението е двоен на нетното. Оплетох се като пате в калчиЩе. Трябва ли нетното възнаграждение 54лв да го посоча в точка 34 без да закачам обезщетението? Благодаря!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група