Казусът е следния: Строителна фирма регистрирана по ДДС прави ремонт на църквас Договор за дарение, издава Протокол акт.обр.19 за свършения ремонт.Има малко материали купени с фактури и ползван ДК по тях и 90% е труд на работници.
1въпрос- Следва ли да издам фактура срещу Протокола/както правя по принцип/?и да го начисля в СД?
2 въпрос- Като рег.лице по ДДС,кой член да ползвам за неначисляване на ДДС /ако трябва да издам ф-ра/
3 въпрос- Ползвания ДК по покупките ва 10% материали ,трябва ли за го "върна" с някакъв Протокол по чл.117?
4-ти въпрос- когато приключвам ГД по цл.92 на фирмата -само 10% от "печалбата" мога да намаля с това Дарение?-нали така ,а остатъка го облагам в увеличение на ФРезултат?
Ако някой вече е имал подобен казус -моля за помощ. При мен е за първи път.
Благодаря предварително.