Добър ден на всички,
фирма има сключен д-р за наем на помещение с ФЛ. Наемът е изплащан всеки месец по банков път. Фирмата е декларирала и внесла в срок данъка от наем за съответните тримесечия без четвъртото. Притеснението ми идва от следното, сега виждам, че по банка е изплащана цялата сума по д-ра без да е приспаднат съответния данък. Предполагам с РКО бих могла да го внеса от ФЛ, но не ми е ясно като цяло как да оформя бележките в такъв случай.