Здравейте,
новорегистрирано дружество ще предоставя услуги СМР на регистрирано в Холандия.
Длъжно е да се регистрира по чл.97а ЗДДС, но вместо това не мога ли да го регистрирам по общия ред?
Разсъждавам върху два варианта как да ги посъветвам:
1. Издаваме фактура с нулева ставка на ДДС, покупка на материали от БГ и всеки месец излизаме на възстановяване, но не желая да ме проверяват всеки месец.
2. Издаваме фактура с начислен ДДС 20%, покупка на материали от БГ и всеки месец сме на внасяне. За БГ дружеството е същото, защото си е взело ДДС от клиента и си приспада данъчен кредит, но без да ми идват на проверки всеки месец.
Притеснява ме това, че ще начисляваме ДДС от 20%, а би следвало да е с нулева ставка.
Вашите мнения?