Здравейте, имам въпрос. Относно счетоводно отчитане и начисляване /неначисляване/ДДС при следния казус. Българска фирма ще купува-препродава елетроника чрез уеб сайт. ВОП не се предвижда. Ще продава от интернет, като поръчката е предплатена и средствата /ще/ постъпват в бг банкова сметка, а ЮЛ ще издава фактура към клиента /от европа/. Доставчикът е във Франция и стоката се изпраща от Франция към клиента, който е някъде из Европа. Кой в случая начислява ДДС, при положение, че няма ВОП /според мен/, би трябвало бълг.форма да начислява и внася/или не/ като върху получената сума авансово си приспада 20% и оформя фактурата по следния начин - на 100 евро например, 83,33 дан.основа и 16,67 ДДС. Може ли да дадете становище по казуса. Предварително блъгодаря!