Начисляване на ДДС в тристранна операция с краен клиент физ.лице

28.03.2016, 15:28 3709 4

28.03.2016, 15:28
Публикации: 4 / 1
Здравейте, имам въпрос. Относно счетоводно отчитане и начисляване /неначисляване/ДДС при следния казус. Българска фирма ще купува-препродава елетроника чрез уеб сайт. ВОП не се предвижда. Ще продава от интернет, като поръчката е предплатена и средствата /ще/ постъпват в бг банкова сметка, а ЮЛ ще издава фактура към клиента /от европа/. Доставчикът е във Франция и стоката се изпраща от Франция към клиента, който е някъде из Европа. Кой в случая начислява ДДС, при положение, че няма ВОП /според мен/, би трябвало бълг.форма да начислява и внася/или не/ като върху получената сума авансово си приспада 20% и оформя фактурата по следния начин - на 100 евро например, 83,33 дан.основа и 16,67 ДДС. Може ли да дадете становище по казуса. Предварително блъгодаря!
#1 | 28.03.2016, 15:48
Публикации: 3160 / 428
Не съм разбирач по ДДС, но при клиент ФЛ (данъчно незадължено) задължително някое ЮЛ трябва да внесе ДДСто :)
#2 | 29.03.2016, 15:07
Публикации: 4 / 1
Да, но кое, как да се оформи сделката. В случая имаме класическа тристранка. Опитвам се да си начертая схемата и почти съм я начертала, в случая Последника трябва да издаде фактура и да внесе ДДС то - тогава посочената в ЗДДС схема за тристр.операция няма да е същата.
#3 | 29.03.2016, 15:28
Публикации: 1719 / 209
#4 | 30.03.2016, 17:02
Публикации: 4 / 1
Благодаря, прочетох внимателно указанията, нямам възражения, така е, но това е при тре ДДС регистрирани лица - фирми. Моят въпрос е когато крайният получател е физическо лице!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група