Дата на издаване фактура при ВОД

04.04.2016, 17:38 9555 7

04.04.2016, 17:38
Публикации: 187 / 1
Здравейте, Съвсем се обърках. Има ВОД траспорта започва на 31.03.2016 г. Няма плаштане по сделката. Фактурата според  чл.113 се издава до 15 число на следавщ месец. Нищо не разбирам. Инвойса - може да се изпрашта по ел.пошта или заедно със стоката. С думи прости с коя дата да се издаде фактурата  с дата м. април и да се включи в дневник продажби м. април или с дата 31  .03 - т.е когато  е издадена фактурата за транспорт.Правило
При вътреобщностна доставка (ВОД), фактура се издава до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.

Основание: чл.113, ал.5
Благодаря Ви предварително.
#1 | 05.04.2016, 12:22
Публикации: 6411 / 1143
При ВОД, включително в случаите на авансово плащане, на основание чл.113, ал.5 от ЗДДС фактурата се издава не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1, а данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена или датата на започването на транспорта по чл. 7, ал. 4.
При Вас транспортът започва на 31.03 и може да издадете фактурата в срок до 14.04
#2 | 05.04.2016, 14:19
Публикации: 187 / 1
Здравейте,
С нетърпение чаках да се включите. Благодаря Ви, но пак имам въпрос:
След като получих документите за м. март  -видях, че има издадени з броя инвойса , с дата 7.03.2016 число само че никъде не вписали  ДДС номера на получателя нито пък  на доставчика. Въз основа на тези инвойса  получателя  нарежда превод в пълния размер по фактулите. За транспорта е издадена фактура на 14.03.2016 г. Сега при това положение трябва да издадат фактура , която да се осчетоводи и се включи в дневника за продажбите  , с коя дата да се издаде тази фактура . След като фактурата за транспорта е издадена на 14.03.2016 , дата на данъчното събитие е настъпило. Ако се издаде фактура с дата  м. април, то тя ще се разминава с тези три инвойса издадени с дата 07.03. Освен това то и те трябва да се подменят тъй като без ДДС номера, нищо не ззначат. И още нещо не разбирам , от това което извадих като отговор на зададен въпрос"Следва да се подчертае, че когато е издадена фактура във връзка с получено плащане по доставката преди датата на възникване на данъчното събитие, данъкът не става изискуем към датата на издаването й, поради което не се отразява в дневника за продажбите, през данъчния период, през който е издадена, а през данъчния период, през който настъпва изискуемостта. Заедно със справка – декларацията по ЗДДС задължително се подава и VIES – декларация за тези доставки за съответния данъчен период, на основание чл. 125, ал. 2 от ЗДДС.
Издадена фактура примерно м.март -няма да се отрази в дневник за продажбите през този данъчен период, а следващ. Правих някакви опити  да отразя  фактура с дата предходен месец през текущият и ми изписва "Фатална грешка.
#3 | 05.04.2016, 14:25
Публикации: 187 / 1
Забравих: на 23.03 се издават още три инв. по тях няма плаштане . Фактура за траспорта издадена на 31.03 , трябва да издадат фактура  нормална за данъчни цели , тази би трябвало да  се издаде до 15.04. А на получателя да се подменят ли със същите реквизити и дати  само да се впешат ДДС номерата.
#4 | 05.04.2016, 14:42
Публикации: 6411 / 1143
Ако инвойсите са само за плащане, а не прехвърлят собствеността на стоката, данъчното събитие настъпва с началото на транспорта и до 15-ти на следващия месец трябва да се издаде фактурата.
Зависи какви инвойси са издадени през март. Вижте чл. 51, ал. 4 и 5:
Скрит текст :
А сами знаете, че може да измените инвойсите докато не са отчетени никъде и водеща е транспортната услуга, така че не разбирам какво Ви притеснява. :smile1:
Издайте инвойс до 15-ти април и го включете в май, въпреки, че за вас това е без значение от данъчна гледна точка.
#5 | 05.04.2016, 14:55
Публикации: 187 / 1
Още веднъж Ви благодаря.
От четене тотално се обърках. Ако се издаде инв. до 15,04. Не следва ли да се включи в
Продажбите и справка декларация- за м.04/2016 г. а  не в май?
#6 | 20.08.2018, 08:55
Публикации: 22 / 0
здравейте,
продаваме стока на гръцка фирма която има гръцки ДДС номер, нашата фирма е регистрирана по ЗДДС. Издаваме фактура/инвойс/ за ВОД с ДДС -0 %
Какъв текст трябва да се впише във фактурата- reverse charge ; VAT is reqired from the receiver достатъчно ли е или трябва да цитирам членове на ЗДДС или Директива за ДДС?
Транспорта се извършва от българска фирма която ни е издала фактура за транспорт- достатъчен ли е транспортния документ/чмр/ за доказване правото да начислим ддс-0 %или трябва писмено уведомление от гръцката фирма че е получила стоката 
#7 | 20.08.2018, 12:19
Публикации: 12229 / 2276
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8606.0

За доказване на извършения ВОД вижте чл.45 ЗДДС и в частност чл.45 т.2а .
"а) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя"

Транспортният документ би бил достатъчен наред с другите документи по чл.45.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група