Здравейте,
1) във връзка с получена фактура за наем на машини във Великобритания от VAT-регистрирано лице към българско дружество (има ДДС регистрация), използвало машините само и единствено във Великобритания.
Следва ли да се състави протокол, с който да си самоначисли ДДС за ползваните машини в UK?
2) Българска фирма, регистрирана по ДДС, получава фактура за ремонт на микробус във Великобритания, издадена от лице с VAT регистрация в UK. Следва ли да се състави протокол, с който да си самоначисли ДДС за ремонта?