Здравейте, колеги,
Нашия изключително подпомагащ работата ми (както винаги) Управител ме постави пред следния казус: получихме транш по сключен договор за заем в EUR по сметката ни в USD. Няма да коментирам що за разход има в такава ситуация при превалутирането. Въпросът ми е как точно да изглежда осчетоводяването. За мен вариантът е да използвам разчетна сметка и остатъка по нея, като резултат от операцията, да го отнеса по 624. Гледам към 43 група в сметкоплана, която никога не съм използвала и се чудя.
Много ще съм благодарна на компетентно мнение по въпроса!