Здравейте!
Свърших я аз каквато я свърших, сега трябва да довърша! И ми трябва помощ от приятел.
ООД-то се появява на белия свят май месец тази година. Май и юни ООД-то зарежда магазин за хранителни стоки, фактури да искаш. ООД-то се регистрира по ЗДДС-то края на юни. За целите на СД за м. юли са осчетоводени всички фактури от юли, ООД-то решава, че иска да си ползва ДДС-то от преди регистрацията и следва опис на наличните активи. Сега какво следва?
Мои разсъждения (няма да се засегна, ако не ги одобрите, тъй като са плод на доста поредни безсънни нощи):
1, Ако НАП няма да се разсърди си добавям фактурите от преди регистрацията (от май и юни) след тези от юли
Ако НАп ще се разсърди трия всички досега въведено и пускам молба за увеличаване на часовете в едно денонощие...
2. За осчетоводяването: тъй като от фактурите от май, юни няма да си искаме всичкото ДДС - Дт 304, Дт 4531 с ДДС-то, което искаме и Дт Разчетна някоя подходяща сметка за останалото ДДС, или пак 4531 но с отметката, че няма право на ДК