Здравейте! Регистрацията по ДДС на фирмата е от 14.11.2016г. Опис на наличните активи е подаден на 17.11.2016г. В дневника за покупките за месец ноември как трябва да включа фактурите? Всички са осчетоводени 613/401, като в 613 е влязла общата сума - ДО+ДДС. Трябва ли да сторнирам и да осчетоводя отново фактурите, като ДДС е на отделен ред или само да ги включа в дневника за покупки и да си начисля ДДС 4531/709?