Как се възстановява ДОД след годишно изравняване?

16.01.2012, 12:32 40815 32

16.01.2012, 12:32
Публикации: 1 / 0
Здравейте!Имам служител, който от средата на миналата година е инвалид.След като направих годишно изравняване на данъка трябва да се възстанови ДОД, но сумата за възстановяване е много по-голяма от данъка, който е начислен за м.Декември.Дайте съвет как да му върна надвзетия данък?
#1 | 16.01.2012, 12:40
Публикации: 639 / 95
Даваш сл.бележка и попълва ГДД.
#2 | 16.01.2012, 19:47
Публикации: 6411 / 1143
Служебна бележка издаваш, ако лицето инвалид има други доходи освен тези от трудово правоотношение. Ако няма - не е длъжно да подава ГДД. Можеш да му възстановиш данъка по чл.49, ал. 6 и 7 от ЗДДФЛ:
(6) Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.
(7) Възстановената сума по ал. 6 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
ПРИМЕРНО:
- за възстановяване ДОД на лицето - 454/421
- за изплащане на лицето -                  421/501
- със сумата от първата контировка ще ти се намали дължимия данък за останалите служители....
Ако не спазиш срока да възстановиш данъка до 31.01 ще му издадеш сл.бележка (чл. 45, ал.2, т.4 от ЗДДФЛ), но горкото лице ще подава ГДД и ще чака поне до лятото.
#3 | 16.01.2012, 19:49
Публикации: 3146 / 254
Здравейте!Имам служител, който от средата на миналата година е инвалид.След като направих годишно изравняване на данъка трябва да се възстанови ДОД, но сумата за възстановяване е много по-голяма от данъка, който е начислен за м.Декември.Дайте съвет как да му върна надвзетия данък?

А защо трябва данъка за възстановяване да е колкото този удържан на лицето за м.декември? Няма такова ограничение.
#4 | 10.12.2013, 15:22
Публикации: 4 / 0
Колеги, трябва да възстановим данък на лице, което в 11/2013 носи документ, че е трудоустроена над 50%. При годишното изравняване се получава да й се възстанови разликата.
Трябва ли да се намали плащането на ДДФЛ на фирмата към бюджета с тази разлика в текущия месец, в следващият на текущия месец или е схемата е по-различна?
Благодаря!
#5 | 10.12.2013, 15:24
Публикации: 6721 / 675
Такава е схемата.
#6 | 10.12.2013, 15:26
Публикации: 4 / 0
Благодаря!
Само не ми стана ясно в кой месец трябва да се приспадне - текущият или в следващия текущият?
Благодаря отново!
#7 | 10.12.2013, 15:31
Публикации: 6721 / 675
(5) Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година.
(6) Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.
(7) Възстановената сума по ал. 6 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
#8 | 10.12.2013, 15:40
Публикации: 4 / 0
Да разбирам, че в ситуация в която януарския ДДФЛ, ще надвишава многократно възтановена сума, а пък тя от своя страна ще надвишава ДДФЛ на лицето за януари - ще си намалим плащането на ДДФЛ към фиска с въпросната сума? Щото честно казано мога да го разтълкувам и като да трябва всеки месец през 2014 да си приспадам само от ДДФЛ-то на лицето.
Благодаря!
#9 | 20.01.2014, 16:09
Публикации: 103 / 0
Здравейте, спешно моля за помощ :(. Лице е с решение от ТЕЛК и от юли 2013г. не му удържаме ДОД. Сега при годишното ирзвняване софтуерът ми покава (-102 лв.) Това какво значи? И сумата на осигуровките за м.12 ми е с 102 лв по-малка оттолкото трябва да е ако го няма изравняването. Получените суми ли трябва да се декларират и внесат или нещо др, защото изобщо не ми е ясно с това изравняване  :'( :'(
#10 | 20.01.2014, 16:12
Публикации: 5498 / 373
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

Лицето има надвнесен данък на годишна база.
Но осигуровките не трябва да се променят! Те нямат нищо общо с данъка.
#11 | 20.01.2014, 16:15
Публикации: 6721 / 675
Само едно лице на трудов договор ли има в тази фирма?
#12 | 20.01.2014, 16:19
Публикации: 103 / 0
Т.е. трябва да се преведат сумите като предните месеци, така ли? А тази сума какво трябва да се направи?
Не има и др лица.
#13 | 20.01.2014, 16:21
Публикации: 5498 / 373
Т.е. трябва да се преведат сумите като предните месеци

Как ще се преведат като предишните месеци, като имате лице, на което трябва да възстановите данък?
#14 | 20.01.2014, 16:32
Публикации: 103 / 0
Уф, ами по принцип ДОО,ЗО,ДОД - за месец 11 да кажем е 135 лв, толкова се и превежда и декларира, за м.12 обаче е 135-102=33лв. Каква сума трябва да се внесе и декларира за ДОО,ЗО,ДОД за м.12? Не знам дали така стана по-ясно питането ми...
#15 | 20.01.2014, 16:35
Публикации: 5498 / 373
Уф, ами по принцип ДОО,ЗО,ДОД - за месец 11 да кажем е 135 лв, толкова се и превежда и декларира, за м.12 обаче е 135-102=33лв. Каква сума трябва да се внесе и декларира за ДОО,ЗО,ДОД за м.12? Не знам дали така стана по-ясно питането ми...

Нещо е объркано с осигуровките на лицето с ТЕЛК!
Първо това оправете, после ще говорите за плащане!
#16 | 20.01.2014, 16:36
Публикации: 103 / 0
Нещо е объркано с осигуровките на лицето с ТЕЛК!
Първо това оправете, после ще говорите за плащане!

Сумите са за целия персонал, не само за лицето с ТЕЛК.
#17 | 20.01.2014, 16:40
Публикации: 5498 / 373
Пак Ви казвам - осигуровките не трябва да се влияят от данъка!
Огледайте си всяко лице, за да видите от къде идва разликата
#18 | 20.01.2014, 21:49
Публикации: 4605 / 786
Уф, ами по принцип ДОО,ЗО,ДОД - за месец 11 да кажем е 135 лв, толкова се и превежда и декларира, за м.12 обаче е 135-102=33лв. Каква сума трябва да се внесе и декларира за ДОО,ЗО,ДОД за м.12? Не знам дали така стана по-ясно питането ми...

Я да пробвам:
Нека 135 лв е общо сумата за ДОО, ЗО и ДДФЛ, която сте внесли за м. 11 в НАП.
Нека 135 лв е общо сумата за ДОО, ЗО и ДДФЛ, която трябва да се внесе и за м. 12 в НАП, ако нямаше изравняване.
Но: на лицето през м. 12. трябва да се изравни и възстанови ДДФЛ 102 лв.
Тогава за м. 12 за внасяне в НАП ще остане разликата 135 - 102 = 33 лв. Това е сумата за платежното. Трябва да си видите и уточните оборотите и салдата по сметките.

Тези 102 лв ще ги платите на лицето и те трябва да са равни на удържания през цялата година ДДФЛ, ако не надвишава прага.

#19 | 21.01.2014, 11:54
Публикации: 103 / 0
Я да пробвам:
Нека 135 лв е общо сумата за ДОО, ЗО и ДДФЛ, която сте внесли за м. 11 в НАП.
Нека 135 лв е общо сумата за ДОО, ЗО и ДДФЛ, която трябва да се внесе и за м. 12 в НАП, ако нямаше изравняване.
Но: на лицето през м. 12. трябва да се изравни и възстанови ДДФЛ 102 лв.
Тогава за м. 12 за внасяне в НАП ще остане разликата 135 - 102 = 33 лв. Това е сумата за платежното. Трябва да си видите и уточните оборотите и салдата по сметките.

Тези 102 лв ще ги платите на лицето и те трябва да са равни на удържания през цялата година ДДФЛ, ако не надвишава прага.

Ами да така излиза и като погледна бележката по чл. 45, ал 1 и 2 за годишен данък. Т.е сега си се внасят 33 лв. пуска се Д6 с осигуровките за м.12, които в нея са си като в предния месец и вече февруари, когато се пуска Д6 с данъка от 12 месец 2013 той трябва да е с минус, нали така?
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група