Процедура по приспадане ДДС

06.05.2017, 15:55 19352 18

06.05.2017, 15:55
Публикации: 103 / 5
     При тази ситуация: м.01 нулев перид, м.02 - 29.76 лв. на възстановяване, м.03 - 51.09 лв. -на възстановяване.  Месец 01 трябва ли да се счита за 1-ви месец на възстановяване? След като е нулев, може би трябва да започне периода на възстановяване от м.02? Моля за помощ!
#1 | 06.05.2017, 16:03
Публикации: 12220 / 2271
А 12.2016 как е било ?
Иначе , ако нямате нещо започнато преди 01.2017 процедурата Ви започва 02.2017 и приключва 04.2017 .
#2 | 06.05.2017, 16:14
Публикации: 103 / 5
12-ти месец беше на внасяне. Благодаря delphine  за бързия отговор! Правих проверка в модула за приспадане на ДДС, който е тук, в К и К, давам в м. 04 ДДС за внасяне, по- голяма цифра от това за приспадане през м.01 и м.02 и резултата е ,че не  приключва процедурата  по приспадане през м.04., което не мога да си обясня защо е така.
#3 | 06.05.2017, 16:20
Публикации: 12220 / 2271
 давам в м. 04 ДДС за внасяне, по- голяма цифра от това за приспадане през м.01 и м.02 и резултата е ,че не  приключва процедурата  по приспадане през м.04., което не мога да си обясня защо е така.

Кой месец задаваш като възникване на процедура ?
#4 | 06.05.2017, 16:22
Публикации: 12220 / 2271
Да, така изписва - въведох възникване 02.2017. Може би под приключила процедура в калкулатора се има пред вид такава, при която ще се възстановява ДДС по първоначалния месец на възникване .
/ само предполагам /

Така е - ако въведеш 02.2017 100 възстановяване, 03.2017 - 150 възстановяване и 04.2017 - 50 внасяне остава да се възстанови 50 по февруарската СД и изписва, че процедурата е приключила. С ДДС за теглене - при плащането не отчита такова събитие.
#5 | 06.05.2017, 16:24
Публикации: 103 / 5
Месец 01. задавам.
#6 | 06.05.2017, 16:26
Публикации: 12220 / 2271
Месец 01. задавам.

Е, не. Процедурата ти почва 02.2017.
#7 | 06.05.2017, 16:33
Публикации: 103 / 5
 При плащането  на ДДС не отчита такова събитие, т.е.  надписът:процедурата е приключила. Вероятно е така, за 1-ви път пробвам този модул и това, че при внасяне ДДС е логично да се приключи процедура, не се появи като надпис, ме заблуди. Благодаря ти още веднъж ,delphine и хубави празнични дни желая!
#8 | 06.05.2017, 22:09
Публикации: 6410 / 1139
 това, че при внасяне ДДС е логично да се приключи процедура, не се появи като надпис, ме заблуди.
Защото с внасянето не приключва процедура и не се попълва Приложение 6. Същото, освен това, е отменено с ДВ бр. 24 от 2017 в сила от 21.03.2017.
#9 | 09.05.2017, 19:37
Публикации: 78 / 6
Здравейте!
м. януари 2017 г. - 3000лв. за внясяне - внесен
м. февруари 2017 г. - 2000 лв. за възстановяване
м. март 2017 г. - 1200 лв. за възстановяване
м. април 2017 г. 500 лв. за възстановяване
Сумата от 3700 лв. се попълва в клетка 80 на СД по ДДС!
Подава ли се и Приложение 6 за 3700 лв. - при положение, че отпадна от 01.04.2017 г.?
Благодаря.
#10 | 09.05.2017, 19:48
Публикации: 12220 / 2271
Подава ли се и Приложение 6 за 3700 лв. - при положение, че отпадна от 01.04.2017 г.?

Не подавате.Вече и не може. :smile1:
#11 | 09.05.2017, 20:53
Публикации: 78 / 6
Не подавате.Вече и не може. :smile1:
Благодаря! Само се посочва в клетка 80 на СД по ДДС.
#12 | 09.05.2017, 21:40
Публикации: 12220 / 2271
Само се посочва в клетка 80 на СД по ДДС.

Точно така . :smile1:
#13 | 09.05.2017, 22:42
Публикации: 78 / 6
Точно така . :smile1:
Благодаря! Лека вечер! :smile1:
#14 | 08.07.2019, 10:30
Публикации: 28 / 0
Здравейте.Преминахме на Ажур L, фирмата по принцип е на внасяне,но в предния месец имаме 8 лв. за възстановяване.За юни пак ще е на внасяне.Въпроса ми е отразявам ли ги тези 8 лв. в СД или ги приспадам и внасям по -малко с 8 лв.
#15 | 08.07.2019, 10:48
Публикации: 6720 / 675
За да е коректен отговора трябва да посочите по месеци какъв е резултата на ДДС-то.
#16 | 08.07.2019, 11:16
Публикации: 28 / 0
Резултата по месеци:
м.04 - 16 лв. за внасяне, внесени са
м.05 - 8 лв за възстановяване
м.06 - 78 лв . за внасяне
#17 | 08.07.2019, 11:19
Публикации: 6720 / 675
Така е по-добре. Сега когато подавате ДДС-то за м.юни посочвате сумата от 8.00 лева в кл.70 и внасяте по сметката на РБ разликата от 70 лева.
#18 | 08.07.2019, 11:48
Публикации: 28 / 0
Много благодаря!
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група