Здравейте!
Българска транспортна фирма рег. по ЗДДС извършва транспортни услуги - превоз на строителни и други машини. До момента е извършвала само в България, но сега се налага да извърши транспортна услуга от България до Гърция. Получател по фактурата е българска фирма също регистрирана по ДДС. Появиха се следните въпроси:
- правилно или не се начислява 20 % ддс?
- в счетоводната програма кое трябва да отметна / облагаеми доставки с 20 % ДДС или пък да отметна вътрешнообщностни доставки.
- Сумата на ДДС по тези фактури в коя клетка отиват в дневника по продажби и справка-декларацията.
- пуска ли се Vies декларация?
или Как стоят нещата при тези фирми извършващи транспортни услуги от България до Гърция?
Много объркващо е с тези транспортни фирми и дори понякога човек да знае все си мисли ,че греши. Благодаря предварително на всеки които ми разясни.