Здравейте,имам следното питане!
Осчетоводявани са фактури за аванси към доставчик за СМР,фирмата получател не е регистрирана по ДДС!В последващите фактури са приспадани авансите,но частично!Аз съм осчетоводявала приспадането на авансите без ДДС,дали е правилно!
Примерно имам фактура с ДДС за аванс за 2000 лв,осчетоводена е 402/401.
След Това фактура за извършено СМР на стойност 5000 лв общо с ДДС,приспаднат е аванс в размер на 1000 лв по предходната фактура!Трябва ли да слагам ДДС на аванса или не!
Благодаря ви