Здравейте,
Фирмата ни е регистрирана в България и извършва дейността си вече повече от 5 години. Фирмата се занимава с предоставянето на ИТ услуги в различни държави - най-вече Германия, Малта, Португалия, Великобритания, Испания и др. Поради нуждата от служители в гореспоменатите държави, такива биват наети. Съответно трудовите им довогори са сключени с нашата фирма, която е регистрината само и единствено в България и както се предполага им плащаме съответните осигуровки според законодателството на различните държави. За тази помощ ползваме услугите на счетоводни къщи в съответните държави.
След това встъпление, вече стигам и до въпроса: Вече 2 пъти получаваме фактури за извършената счетоводна услуга от Великобритания и от Малта с начислено вътре ДДС, съответно 20 % и 18%. Според Вас в този случай вярно ли са ни включили ДДС сумата, може би защото имаме в съответните страни някакъв осигурителен номер, под който се заплащат осигуровките, или трябва да следваме Чл. 196 и чл. 44 са от Директива 2006/112/ЕО на Съвета и да ни издадат фактура с 0 % ДДС и ние да се самоначислим.
Предварително се извинявам за дългия разказ, но сигурно пак съм изпуснала нещо.
Благодаря Ви предварително за помощта.
Поздрави,