Допълнително деклариране на приходи

06.06.2018, 10:36 3003 6

06.06.2018, 10:36
Публикации: 33 / 0
Имам случай на допълнително деклариране на приходи за 2016г. Подадена е нова ГДД и съответно е платен данъка с лихвите. В следствие на това фирмата от загуба излиза на печалба с около 2хил лв. Как да отразя това:
1. Като промяна в приходната част за минал период, но установено и декларирано през 2018г.
и
2. Като  плащане като е извършено сега, но все пак касае минал период
#1 | 06.06.2018, 12:18
Публикации: 12229 / 2276
Как бихте реализирали т.1 ?
#2 | 06.06.2018, 17:04
Публикации: 33 / 0
Как бихте реализирали т.1 ?
На изпит ли сме?
#3 | 06.06.2018, 17:52
Публикации: 12229 / 2276
На изпит ли сме?

Опитвам се да разбера въпросите Ви, но не успявам - най-вече първата хипотеза . Просто се опитайте да ги зададете по-ясно . А и питате кое от двете да направите и в тази връзка ми беше и въпросът как ще реализирате т.1. Така по-добре ли е ? :smile1:
#4 | 06.06.2018, 18:31
Публикации: 33 / 0
Въпросът ми е как да го отразя счетоводно. Не съм попадала на такъв случай.
#5 | 06.06.2018, 18:58
Публикации: 12229 / 2276
Осчетоводяването трябва да е съобразено със СС 8 .
" Фундаментални грешки
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. сравнителната информация от предходния отчетен период следва да се преизчисли.
7.1.2. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години."

411 / 122              -  с неосчетоводеният приход 2016
122 / 452              -  с начисления корп. данък

#6 | 07.06.2018, 15:43
Публикации: 33 / 0
Много благодаря. Лек ден.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група