Здравейте.За първи път ще правя това и моля за съдействие дали не пропускам нещо.
Българска фирма регистрирана по ДДС ще внася стока от Турция, и част от тях в последствие ще изнася са страна от ЕС регистрирана по ДДС /Хърватия/.
Та разсъжденията са ми следните.
1. За доставката от Турция, ще имам внос от трета страна – ДДС-то ще бъде платено след обмитяване на стоката
2. За продажбата към Хърватия издавам фактура в която записвам че стоката е с произход Турция и тази фактура е с нулева ставка на ДДС, освен фактура ЧМР от транспортна фирма.
Моля да ми пишете пропускам ли нещо или пък греша