Здравейте имам следния казус. През този месец излизаме за втори път в период на възтановяване на ДДС (Периода 09.2018- 11.2018). Първия път ни възтановиха с проверка и АПВ (Периода 06.2018- 08.2018). Проблема е, че в 10.2018 имаме приход, който не е отразен в дневника за продажби. Неимоверно ще го отразим в 11.2018 и въпреки това фирмата пак ще е на възтановяване. Ясно е че ще има санкция за това, но въпроса ми е дали ще се установи само с проверка и АПВ или ще трябва да минем през ревизия?