Документално необосновани разходи

30.11.2018, 11:58 2992 15
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

30.11.2018, 11:58
Публикации: 85 / 3
Здравейте Колеги, бихте ли ми разяснили как се осчетоводяват Документално необосновани разходи. Имам разходи, които съм отнесла в 609 като ДНР, при месечното приключване как се отнасят, а на края на годината? Благодаря
#1 | 30.11.2018, 13:28
Публикации: 226 / 21
В годишната декларация преобразувате финансовия резултат с тях.
#2 | 30.11.2018, 14:12
Публикации: 85 / 3
Да, но кагато правя месечното приключване , как е правилно, приключвам ги в гр 61 а след това в гр 70. и в ГДД преобразувам финансовият резултат, така ли е редно? Благодаря.
#3 | 01.12.2018, 12:07
Публикации: 6310 / 1021
Да, но кагато правя месечното приключване , как е правилно, приключвам ги в гр 61 а след това в гр 70. и в ГДД преобразувам финансовият резултат, така ли е редно? Благодаря.
Да. Така е редно. Единствено в края на годината преобразувате счетоводния финансов резултат в увеличение с размера на документално необоснованите разходи за данъчни цели.
#4 | 05.12.2018, 10:19
Публикации: 85 / 3
Благодаря много:)
#5 | 09.03.2019, 07:14
Публикации: 85 / 3
Здраввйте Колеги, пак се връщам на темата след прочет на доста коментари, че тези Документално необосновани разходи, се считат за скрито разпределение на печалбата, които се дейларират в годината на разходването им , като се облагат с 5%  данък. Ще бъде ли грешка ако не съм ги отчела за миналата година, а само да ги отнеса в увеличение на финансовия резултат. Нещо се обърках. Благодаря ви.
#6 | 09.03.2019, 17:20
Публикации: 226 / 21
Зависи какъв е документално необоснавания разход. Може да е такъв поради липса на фискален бон при плащане в брой. Направете си анализ на тези разходи и ако наистина са скрито разпределение на печалбата, третирайте ги като такива. Аз не мисля, че всички разходи, които са документално необосновани са и скрито разпределение.
#7 | 09.03.2019, 21:04
Публикации: 89 / 4
При мен е обратното - липсват фактури, а имам касов пон, отнасям ги в 609/401, а плащането 401/501. При положение, че за тези разходи нямам фактура, трябва ли парите да се възстановят от управителя 501/493?
#8 | 11.03.2019, 09:35
Публикации: 85 / 3
При мен документално необоснованите разходи
Са свързани с плащане от фирмена карта за лични нужди.
Отнесла съм ги в 609/503, но дали е правилно сега да преобразувам годишния финансов резулта в ГДД или е трябвало в годината на направеният разход да се отчете като скрито разпределение на печалбат, така или иначе затова съм закъсняла, но искам да си изясня въпроса.
#9 | 11.03.2019, 11:06
Публикации: 182 / 21
Такива разходи, особено ако са направени от съдружник, бих ги отчела като разчет.
#10 | 11.03.2019, 13:28
Публикации: 226 / 21
Както Маграт по-горе писа. Отчети ги като вземане и ако са до 10000.00лева пусни един ПКО на собственика, че ги е възстановил в касата и това е. Стига да  не си ползвала ДК по фактурите. Това усложнява ситуацията.
#11 | 11.03.2019, 14:02
Публикации: 9362 / 1591
При мен документално необоснованите разходи
Са свързани с плащане от фирмена карта за лични нужди.

Подкрепям мнението, че в този случай е следвало да дадете сумата на разчет със собственика и той да си възстанови парите. Единствено, ако ставаше дума за разходи, които са във връзка с дейността на фирмата, но са документално необосновани водят до преобразуване на резултата в увеличение и контировка 60.../401 .

Мисля, че трябва да подхождаме по-внимателно със скритото разпределение на печалбата , а не с тази формулировка да си "оправяме" счетоводно някои положения.
#12 | 11.03.2019, 14:54
Публикации: 89 / 4
А когато са липсващи фактури за мобилен телефон, осчетоводени 609/ 401 и посочени в увеличение на данъчния финансов резултат, трябва ли парите са се възстановят от управителя в касата на дружеството 501/493?
#13 | 11.03.2019, 15:01
Публикации: 9362 / 1591
телефон, осчетоводени 609/ 401

При мен документално необоснованите разходи
Са свързани с плащане от фирмена карта за лични нужди.
Отнесла съм ги в 609/503,

Според направеното осчетоводяване 609/401 и при лични нужди най-накрая да не стане да им платите един данък за лични нужди .


#14 | 11.03.2019, 15:05
Публикации: 9362 / 1591
Ако разходите са за лични нужди на собственика
Такива разходи, особено ако са направени от съдружник, бих ги отчела като разчет.

498/401
501/498  възстановява парите на каса / банка


Ако разходите са свързани с дейността на фирмата
609/401
Зависи какъв е документално необоснавания разход. Може да е такъв поради липса на фискален бон при плащане в брой. Направете си анализ на тези разходи и ако наистина са скрито разпределение на печалбата, третирайте ги като такива. Аз не мисля, че всички разходи, които са документално необосновани са и скрито разпределение.
След като са документално необосновани увеличавате финансовия резултат.
#15 | 13.03.2019, 22:52
Публикации: 85 / 3
Много Ви Благодаря. Много ми помогнахте👍
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове