Здравейте,
получихме Насрещна проверка. Наш доставчик, не е отразил в дневника си Издадените фактури за месец ноември 2017г. Посъветваха ни да си внесем ДДС-то, за да не се стигне до ревизия. Може и в текущ период м. 03. 2019г.
Както споменах фактурите са с дата м.11 2017г., трябва ли да коригирам ГДД за 2017г., при положение, че в м.03.2019г. ще анулирам фактурите /с минус/???
И изобщо как се процедира в такива случаи???
До сега не ми се беше случвало, моля за съвет??!!...