Продажба от БГ регистр. по ДДС фирма на нерегистр, по ДДС фирма от ЕС

04.04.2019, 16:02 3765 3

04.04.2019, 16:02
Публикации: 89 / 4
Бълг. фирма, регистрирана по ДДС в България продава зеленчущи и начислява ДДС на румънска фирма, не  намираме номера й в системата на НАП.- явно клиентът не е ДДС регистриран в Румъния и е правилно, че са начислили ДДС, защото не е ВОД.
 Как трябва да запиша фактурата на румънския клиент, като обикновена продажба ли, в колона  9,10;11;12 на Дневник продажби и кл.01; 11 и 20; 21 на ДДС декларацията?
#1 | 04.04.2019, 17:39
Публикации: 89 / 4
Моля за помощ, никой ли не знае как следва да се отрази в дневник Ппродажби и СД по ДДС?
#2 | 05.04.2019, 16:50
Публикации: 89 / 4
2.2.   Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки към нерегистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка или към частни лица?
Когато регистрирано за целите на ДДС лице доставя стоки в друга държава членка и получател е нерегистрирано за целите на ДДС лице в тази държава членка, не може да бъде приложен режимът на вътреобщностна доставка и придобиване от получателя преди достигане на определения праг за регистрация за вътреобщностно придобиване. В тези случаи ДДС се начислява от доставчика в държавата членка, от където са изпратени стоките. Изключенията от това правило са обяснени в точка 2.3.

Ние не сме в тези изключения, правилно е начислено ДДС, мисля да включа фактурата в дневник продажби и в ДДС декларацията както всички други издадени
от фирмата фактури
#3 | 08.04.2019, 12:41
Публикации: 6411 / 1143
Здравейте,
Намирате се в хипотезата на чл. 14 от ЗДДС:
Скрит текст :
Трябва да следите оборотите си за регистрация в Румъния спрямо определения там праг, аналогично на нашия чл. 98.

В дневника включвате фактурата в колоната за облагаеми доставки.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група