Здравейте! Ние сме транспортна фирма извършваща транспорт на стоки в страната и чужбина. Преди няколко дни, една от колите ни се повреди в Норвегия. Последва ремонт и фактуриране на вложените материали и извършения ремонт. Фактурата има начислено ДДС. Въпросът ми е Трябва ли да пусна протокол по чл. 117 на издадената фактура от трета страна? Знам, че когато издаваме фактура на трета страна дан. ставка е 0% по чл. 30, ал.1, но сега с тази се обърках и не знам как да я осчетоводя.