Осчетоводяване на наем

29.03.2012, 19:09 20800 7

29.03.2012, 19:09
Публикации: 5 / 0
Фирма наемател на лек автомобил.Наемодател - физическо лице.

Начислен договор за наем за цялата 2012г. Месечен наем -100лв.
Направила съм следните записвания.

Дт с-ка 613
  Кт с-ка 499 - с партида на физ.лице  - 1200лв.

всеки месец
Дт с-ка 499 - 100
 К-т с-ка 459 - 9
 К-т с-ка 501 - 91

Дт с-ка 459/503 - 9

Дт с-ка 602/613 -100

И това всеки месец .....
Така ли трябва да бъде?
#1 | 30.03.2012, 07:52
Публикации: 6411 / 1143
Аз съм любител на по-съкратените записвания.
Всеки месец при начисляване на наема: 602/499 - 100
Ако всеки месец изплащате наема - при изплащането: 499        -100
            (данъкът се удържа при изплащането)                  459    -    9
                                                                                           501    -  91
При внасяне на данъка: 459/503 - 9
#2 | 25.01.2016, 12:30
Публикации: 264 / 6
Здравейте, за да не пускам нова тема ще попитам в тази.
От 2010 г. имам дебитно салдо по 459 (други разчети с бюджета и с ведомства) и 497(данъчни времеви разлики), които мога само да гадая от къде са се взели.
Мога ли да приключа 459 със 122 (122/459). Изглежда ми безобидно и няма да повлияе на тек. печалба/загуба? А за 497 нямам никаква идея.
Моля дайте съвет.
#3 | 25.01.2016, 15:13
Публикации: 3160 / 428
Изясненете откъде са разчетите.
#4 | 26.01.2016, 09:38
Публикации: 264 / 6
Изясненете откъде са разчетите.
Здравейте и благодаря за отговорът Ви,
Май наистина така ще е най-добре. Ще потърся лицето, което е заемало длъжността за конкретния период, за да си изясня ситуацията.
Много е лошо, когато "наследиш" такива разчети. Още по-лошо е когато нямаш необходимия опит, да се справиш с тях...
#5 | 10.03.2016, 11:00
Публикации: 264 / 6
Не исках пак да пиша по този въпрос, но за съжаление ще ми се наложи.
Никой не знае от къде е това дебитно салдо по 459. Предложиха ми да направя следното:
Да приключа 459 със 609.           609/459
След което да увелича счетоводната загуба с 123/609, като в данъчната декларация посоча като данъчна загуба - текущата, а като счетоводна, сумата, която се получава след тази операция.
Моля за съвет, няма ли по-безобиден начин, как да приключа 459, без да е включена 123?
Благодаря предварително!
#6 | 10.03.2016, 11:29
Публикации: 12229 / 2276
Ако не искате да ползвате 123 може би да приключите тези разчети с такива за сметка на собственика ?
#7 | 10.03.2016, 11:34
Публикации: 264 / 6
Ако не искате да ползвате 123 може би да приключите тези разчети с такива за сметка на собственика ?
Много ми допада този вариант. Щом ще бъде коректна операцията 493/459, това доста ще ме улесни.
Благодаря Ви много!
Ще постъпя така.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група