Здравейте,
Моля за вашето мнение. Закупен товарен автомобил от фирма, регистрирана по ДДС. Ще има и лично ползване на автомобила. Правилно ли разбирам закона:
1) Ако приспаднем данъчен кредит от покупната фактура, пропорционално на предполагаемото лично ползване трябва само в края на годината да направим корекция.
2) Ако не направим такова приспадане, всеки месец се издава Протокол по чл.117.
3) Този протокол няма нищо общо с Протокола, който ще се издава месечно за бензина за лично ползване. В смисъл - той просто би увеличил сумата на ДДС-то, което трябва да си самоначислим.
4) Колата е закупена на 23.12. Работата с нея е започната от тази година. Искам да включа фактурата в отчета за м.януари. Притеснява ме единствено това годишно изравняване, дали бих имала проблем, ако започна всички процедури от януари 2020?