НАДВНЕСЕН ДДФЛ

07.04.2012, 18:58 3947 1

07.04.2012, 18:58
Публикации: 1 / 0
Надвнесен ДДФЛ поради техническа грешка. Ще го приспадам от дължимия ДДФЛ следващите 3-4 месеца, т.е. няма да внасям ДДФЛ. В образец 6 на позицията за този данък 0 ли следва да бъде отбелязано, или дължимата вноска.
 
#1 | 08.04.2012, 07:51
Публикации: 6411 / 1143
Не уточнявате от кога е грешката. Щом сте надвнесли данък, ще  имате корекция в посока намаляване на дължимата сума. В този случай трябва да подадете коригираща Декларация образец 6 с буква "К" за периода, в който е допусната грешката . В нея освен коригираните данни за ДДФЛ,  попълвате и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това  грешна декларация.
СОЛ може да коригира подадена декларация за дължимите осигурителни вноски в срока за подаване - 30 април.
Ако сте работодател и подавате данни за назначени на трудов дотовор лица, може да коригирате Д6 до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.
С код корекция "К" не се коригират данните в т. 1, 2, 3 и 9.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група