Справка Чл.73 ал.6

26.01.2020, 15:32 47835 99

26.01.2020, 15:32
Публикации: 292 / 6
Здравейте! Изплатен личен труд за цяла година през декември. Лицето се осигурява на 560 лв, изплатен е доход 4400 лв, внесени са вноски като самоосигуряващо се лице 1414.89 лв. Данък ще се довнесе с ГДД ПО ЧЛ.50 НА ФЛ. Дружеството декларира сумата в декл. 73, ал.6  с код 102. и без попълване на удържан данък ли?
#1 | 26.01.2020, 16:18
Публикации: 9781 / 1680
А сигурни ли сте, че не трябва да декларира данъка в Д6 за м.12?
В момента нямам достъп до ЗДДФЛ, но Вие може да проверите в кои случай не се внася данък върху доходите, придобити през четвъртото тримесечие.
#2 | 26.01.2020, 16:34
Публикации: 9781 / 1680
Прочетох за Вас:

ЗДДФЛ,  чл. 65, ал. 13
13) Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а, ал. 1 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година

А доходите по § 1, т. 26, буква "и" от ДР се определят по чл. 42, ал.2

#3 | 26.01.2020, 16:37
Публикации: 6411 / 1143
Харесах :good:
Изцяло споделям мнението на ХХХХХ
И данъкът се внася по ЕИК на дружеството, а в справката по чл. 73, ал. 6 се отразява на кого е изплатен трудът и какъв данък е удържан и внесен.
#4 | 26.01.2020, 17:11
Публикации: 292 / 6
Тоест дружеството е длъжно да удържи и внесе данъка по ЕИК
#5 | 26.01.2020, 17:12
Публикации: 292 / 6
А трябва ли да се декларира с декл 6 тогава
#6 | 26.01.2020, 17:16
Публикации: 9781 / 1680
А трябва ли да се декларира с декл 6 тогава

Според мен - трябва. 
И данъкът трябва да се внесе
До утре.
#7 | 26.01.2020, 17:28
Публикации: 292 / 6
Личния труд е 4400 лв вадя внесените осигуровки като СОЛ и на разликата дължа 10%. Сумата декларирам и внасям от фирмата до утре. Подавам чл.73 Ал 6. А самото ФЛ просто декларира с чл.50 дохода.Правилно ли разбрах?
#8 | 26.01.2020, 17:30
Публикации: 292 / 6
Декларация 6 подавам с месец 12 код 0-8 и дата 31/12/19 нали
#9 | 26.01.2020, 17:35
Публикации: 6411 / 1143
Вадите внесените осигуровки като СОЛ за месец декември, а не за цялата година. Да не се объркате. Най-лесно е да си го впишете във ведомостта и там да направите конкретните изчисления.
Ако на лицето това е единственият доход през годината, с ГДД по чл. 50 ще излезне на възстановяване на данък.
Но, както е писала по-горе ХХХХХ, до утре трябва данъкът да е деклариран и внесен.
Д6 с код 8 и дата 31.12.2019
#10 | 26.01.2020, 19:33
Публикации: 292 / 6
Само декемврийските ОВ на СОЛ ли?...Че то така е по-изгодно фирмата да си плати големия данък печалба без никакъв личен труд
#11 | 26.01.2020, 19:36
Публикации: 6411 / 1143
Само декемврийските ОВ на СОЛ ли?...Че то така е по-изгодно фирмата да си плати големия данък печалба без никакъв личен труд
В крайна сметка ще се приспаднат и останалите осигуровки и ще намалят данъка, но през ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. И ще е на възстановяване на данъка.
#12 | 26.01.2020, 19:40
Публикации: 292 / 6
Ако се изплати доход 4400 лв вадя ОВ за декември 175.28 лв. фирмата декларира с декл.6 и внася по ЕИК данъка 422.47лв. СОЛ подава декларация чл.50, декларира сумата 4400 лв приспада внесените за цялата година ОВ -1414.79 лв. Удържан данък от фирмата 422.47 лв и ще се получи възстановяване около  123 лв
#13 | 27.01.2020, 12:30
Публикации: 313 / 5
Здравейте,
имам лице, чието трудово правоотношение е прекратено на 29.12.2018г., възнаграждението, осигуровките и данъка са внесени през м. януари 2019г. Попълвам справка по чл.73, ал.6 с код 101 в т.3, 4, 4 посочвам само възнаграждението за м.12.2018г., направените удръжки за осигуровки и данъка. Записвам, проверявам, валидира се, мога ли да си разпечатам справката по ал.6, поне и ако се подава за няколко лица може ли с един файл?
#14 | 27.01.2020, 12:43
Публикации: 9781 / 1680
Справката по чл. 73/6 не може да се разпечатва /поне все още не може/
Данните за всички лица обикновено се подават в един файл
#15 | 27.01.2020, 12:50
Публикации: 1260 / 77
Имам разлика между дължим данък и платен данък 0.01 лв. В кол.19q  0.01 ли трябва да се впише или да се закръгли на 1 лв.? ТРЗ програмата го закръгля.
#16 | 27.01.2020, 13:07
Публикации: 292 / 6
Харесах :good:
Изцяло споделям мнението на ХХХХХ
И данъкът се внася по ЕИК на дружеството, а в справката по чл. 73, ал. 6 се отразява на кого е изплатен трудът и какъв данък е удържан и внесен.
В чл.73 дружеството ще декларира облагаем доход 4400 лв, удържани ОВ 175.28 лв( декемврийските) и Вандов данък по чл.42 сумата от 422.47лв(4400-175.28*10%), нали?
#17 | 02.02.2020, 14:39
Публикации: 22 / 0
Използвам темата за да задам следния въпрос, поради различните мнения, които прочетох, а именно: СОЛ внася ЗОВ през дружеството-осигурител през цялата 2019 г. От м.10.2019 г е сключен договор за личен труд. За м.10,11 и 12.2019 са подавани Д1 за ДОД върху личния труд, след приспадане на осиг.вноски за съответния месец. В справка по чл.73, ал.6 , с код 102  се включва облагаемия доход ( т.ч.личния труд за 10,11 и 12, в случай, че е изплатен). В полето ЗОВ кои осиг.вноски  се включват, само за месеците с личен труд, или всички авансово внесени през осигурителя осиг .вноски на СОЛ.
#18 | 02.02.2020, 16:58
Публикации: 12266 / 2291
В самото Приложение 1 за доходи от личен труд / код 102 / има следния текст :
" ред 3 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината"
/ ред 2 е неактивен - за удържаните /
Независимо дали са приспаднати при определяне на данъчната основа осигуровките само за отделен месец в самото Приложение ги посочваме всички , подлежащи на приспадане .
Същата е и логиката на Т1 и Т2. Внесени или не - вписваме осигурителния доход, върху който са дължими.
Мисля, че следва да се посочат всички.
Мнението ми е неангажиращо.
#19 | 02.02.2020, 21:00
Публикации: 9781 / 1680
Ако е получил доход за личен труд само един месец в размер на 600 лв, а са внасяни осигуровки 10 месеца за обща сума около 1550 лв, то какви осигуровки  би трябвало да се приспаднат в справка 73/6:
- 155 лв, колкото е вноската, приспадната за единствения месец с личен труд
- 600 лв - частта от всички  осигуровки до размера на дохода
- всичките 1550 лв и да излезе на "минус". От къде да знам дали няма някакъв друг доход като СОЛ по ГД в друга фирма и от там да може да си приспада в ГДД?

Колебая се между първото и второто. Третото ми идва в повече.... Ама знам ли....
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група