Грешно подадена информация в Дневник продажби 01/20 - корекция?

16.03.2020, 15:30 4867 7

16.03.2020, 15:30
Публикации: 93 / 2
Здравейте,

Установих, че в ДДС-то за януари месец е допусната техническа грешка в сумирането на отчета за извършени продажби, в резултат на което е подадено по-малко ДДС.
Мисля сега да включа пропусната сума в отчета за февруари.
Санкцията 5% от недекларирания данък ли ще е (чл. 180 ал.3 ЗДДС)?
Изобщо да го декларирам ли сега?
#1 | 16.03.2020, 15:46
Публикации: 12229 / 2276
Санкцията 5% от недекларирания данък ли ще е (чл. 180 ал.3 ЗДДС)?
Изобщо да го декларирам ли сега?

Декларирайте го. Санкция - ако Ви проверят специално, но едва ли. Независимо от това обаче следва да си доплатите ДДС-то.
#2 | 11.02.2022, 14:22
Публикации: 289 / 9
Здравейте!
Ситуацията е с грешно подадена фактура в покупки от миналия месец. Като сме подали по-малка стойност на фактурата и на ддс, съответно не е ощетен бюджета.
Как бихте постъпили в такъв случай?
#3 | 11.02.2022, 14:25
Публикации: 684 / 83
зависи колко е малка. за много малка нищо не бих направил.
Ако е обаче ддс е 2000 лв, а вие сте декларирали 1800лв и разликата от 200 лв я смятате за малка.
да не вземе някой данъчен да не ви признае цялата фактура, поради тази грешка.
#4 | 11.02.2022, 14:27
Публикации: 289 / 9
7 лв е разликата.
#5 | 12.02.2022, 17:34
Публикации: 185 / 18
Здравейте,

Установих, че в ДДС-то за януари месец е допусната техническа грешка в сумирането на отчета за извършени продажби, в резултат на което е подадено по-малко ДДС.
Мисля сега да включа пропусната сума в отчета за февруари.
Санкцията 5% от недекларирания данък ли ще е (чл. 180 ал.3 ЗДДС)?
Изобщо да го декларирам ли сега?


Здравейте, в този случай ми се струва, че са приложими разпоредбите на чл. 126,ал.3, т.2 от ЗДДС. Иначе включете прихода и ДДС-то в дневника за продажби за този месец. По-добре е да го декларирате, иначе ще попаднете на санкцията по чл. 180, ал.1, а не на ал.3. Успех!
#6 | 04.06.2023, 09:44
Публикации: 289 / 9
Здравейте!
При проверка на наш клиент беше установено, че сме подали няколко негови фактури от месец Март вместо с неговия ДДС номер, с 999999999999. Нещо е станало с програмата и единствено това се вижда във фасйла за НАП. В дневниците, които съм си записала и принтирала няма този проблем.
Данъчният, който извършваше проверката, ми се обади и каза да ги подам в месец Май по следния начин:
 - минус на фактурите с 9999999999 и плюс на същите с коректния ДДС номер.
Хубаво, но в моята програма не позволява да се дублира номер на продажна фактура.

Как го правите това упражнение?

Благодаря!
#7 | 04.06.2023, 10:06
Публикации: 9729 / 1664
Изтегляте си програмата на НАП за ДДС. Вкарвате данните от месеца (чрез обединяване на файлове). Влизате в съответния дневник и добавяте записите.  Записвате файла и подавате.
Последни Теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група