Здравейте! Дружество от Обединеното кралство/ ще го нарека - А/ има сключени договори за изработка на ишлеме с български фирми. Управителя на дружеството има фирма в България/ЕООД, ще го нарека - Б/, която до момента извършваше контрола по тези ишлемете. От 31.03.2021 г дружество А не може да си възстановява ДДС за вноса на платовете необходими за ишлемето от производители от ЕС. Ако тези платове се внасят /ВОП/ от фирма Б проблема с ДДС отпада, но как и под каква форма фирма Б ще ги предоставя на българските фирми които изработват ишлемето?
Как ще фактурира тези платове на фирма А? Още много въпроси ми възникват... Моля колеги ако някои вече се е сблъскал с такъв казус или има мнение да сподели.Ще съм благодарна на всякаква помощ!