Здравейте!
Казусът е следния: Фирма регистрирана в България, извършва софтуерна услуга за клиенти в САЩ. Все още не е достигнала оборот от 50000 лв и не е регистрирана по ДДС. Сега ми съобщават, че ще се работи по нов начин, като софтуерен разработчик в Китай ще програмира, сумата за услугата цялата от САЩ ще идва по банковата сметка на фирмата в България, като от тук ще плаща за услугата в Китай, като ще задържа 30% комисионна. Моля за помощ как да се оформи счетоводно тази операция? Правилно ли е за цялата сума да се издава фактура за САЩ от Бг, а китаеца да издаде фактура за получената от него сума? И как стои въпроса с регистрацията по ДДС, след като получава услуги от трети страни? Благодаря предварително!