И двете фактури са от имено на фирмата към ФЛ / не към платформата/. На тази с 20% пише, задължен за деклариране на ДДС е платформата, като текст само. На другата - 0% ДДС пише -износ на стока, продуктът се изпраща от БГ, предполагаема доставка на платформата. По принцип и аз смятам да осчетоводя само тази с 0% ддс , тъй като имам износна МД и трансп. документи доказващи износа. Така че, за мен тази сделка е износ.