Здравейте. Имам нужда от помощ. Ние сме фирма регистрирана по ДДС и притежаваме имот УПИ с жилищна сграда. Налага ни се да дадем безвъзмездно право на преминаване /сервитут/ на друга фирма. Как трябва да осчетоводя издадената от нас фактура? По точно - трябва ли да начисля ДДС и обещетение, което ще получим приход ли е за нас? Фирмата, която получава от нас сервитутното право също е регистрирана по ДДС. Тя как трябва да го осчетоводи? Това за нея разход ли е или трябва да го заприходи като нематериален дълготраен актив?Хем безвъзмездно, хем ще Ви платят? По принцип е безвъзмездно и няма какво да фактурирате, нито да получавате.Благодаря предварително!!
Здравейте. Имам нужда от помощ. Ние сме фирма регистрирана по ДДС и притежаваме имот УПИ с жилищна сграда. Налага ни се да дадем безсрочно право на преминаване /сервитут/ на друга фирма. Как трябва да осчетоводя издадената от нас фактура? По точно - трябва ли да начисля ДДС и обещетение, което ще получим приход ли е за нас? Фирмата, която получава от нас сервитутното право също е регистрирана по ДДС. Тя как трябва да го осчетоводи? Това за нея разход ли е или трябва да го заприходи като нематериален дълготраен актив?Благодаря предварително!!